索引号: | 007-β00-1-2016-0006 | 发布机构: | 民政局 |
---|---|---|---|
已阅读: | 3 | 更新时间: | 2016-09-28 |
文号: | 关键字: | 区民政局,2016年,预算 |
迎泽区民政局2016年部门预算安排情况说明
迎泽区民政局概况
一、主要职能
(一)根据我区国民经济和社会发展规划,编制民政事业发展规划、年度计划;依照相关法规、政策,拟定全区民政工作有关规定和管理办法,并组织实施和监督检查。
(二)负责依法对全区性社会团体、民办非企业单位进行登记和监管工作。
(三)负责全区优待抚恤工作,负责优抚标准的提高和落实工作,负责革命烈士褒扬工作和烈士纪念建设物的管理;指导全区优抚事业单位标准化建设。
(四)拟定全区拥军优属、拥政爱民工作相关规定和实施意见;组织指导开展全区拥军优属、拥政爱民工作,承担区拥军优属、拥政爱民工作领导组的日常工作;负责协调处理军民关系。
(五)负责移交我区的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和退休士官的接收和安置工作,负责军休人员的政治、生活待遇的落实工作;负责移交我区的地方部分离退休干部及其遗属的服务管理和人事档案管理工作。
(六)负责全区退役士兵、转业士官和复原干部的接收、管理和安置工作,制定有关政策并组织实施,指导全区退役士兵、转业士官职业技能培训工作。
(七)负责组织协调全区救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查全区灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠工作。
(八)牵头拟定全区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责全区城乡居民最低生活保障、城市低保边缘户救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和社会救济工作,指导“爱心救助超市”建设、管理、运营工作;负责对申请廉租房和经济适用房的家庭进行收入审核;负责社会孤老的供养、管理工作,指导农村五保供养和敬老院建设工作。
(九)承担全区行政区划工作,负责行政区域界线勘定工作。
(十)负责全区地名的命名、更名和标准化处理工作,负责指导城镇地名标志、门牌和农村地名标志的设置管理工作。
(十一)拟定全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设的相关制度并组织实施,负责社区自治组织建设,制定社区建设规划和年度计划,指导社区服务工作;指导全区社区居(村)民委员会换届选举工作,组织协调农村村务公开和新农村社会建设工作;负责社区居(村)民委员会干部的培训工作,指导基层群众自治组织和社区组织的干部表彰工作。
(十二)组织实施全区社会福利事业发展规划,拟定社会福利机构管理办法,指导社会福利事业单位的管理工作;拟定全区社会福利企业扶持政策,负责福利企业安全生产工作;组织拟定全区促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
(十三)负责全区婚姻登记管理工作,查处违法婚姻,负责殡葬管理工作,指导、监管全区婚姻、殡葬服务机构工作,推进婚俗和殡葬改革。
(十四)协助市局对城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。协助市局进行社会孤儿收养登记工作。
(十五)会同区有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
(十六)承担全区各类民政信息建设和管理工作;指导全区基层民政组织建设和民政系统干部培训、教育、表彰等工作。
(十七)承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
迎泽区民政局本级组成,属行政单位
2016年纳入迎泽区民政局部门预算汇编范围的单位情况:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区民政局 |
2016年部门预算表
|
|
| ||||
单位名称:民政 |
|
| 单位:元 |
|
|
|
收 入 | 支 出 |
|
|
| ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
|
|
|
合计 | 44,480,953.96 | 合计 | 44,480,953.96 |
|
|
|
一、公共财政预算资金(小计) | 44,480,953.96 | 社会保障和就业支出 | 44,161,453.96 |
|
|
|
财政拨款 | 44,480,953.96 | 民政管理事务 | 2,906,451.88 |
|
|
|
行政事业性收费资金 | 行政运行(民政管理事务) | 2,766,451.88 |
|
|
| |
专项资金 | 拥军优属 | 17,500.00 |
|
|
| |
二、纳入专户管理的事业资金 | 基层政权和社区建设 | 26,600.00 |
|
|
| |
三、政府性基金 | 其他民政管理事务支出 | 95,900.00 |
|
|
| |
四、其他资金 | 行政事业单位离退休 | 1,307,979.40 |
|
|
| |
归口管理的行政单位离退休 | 1,207,527.40 |
|
|
| ||
事业单位离退休 | 100,452.00 |
|
|
| ||
抚恤 | 29,237,387.70 |
|
|
| ||
死亡抚恤 | 6,300,000.00 |
|
|
| ||
优抚事业单位支出 | 215,387.70 |
|
|
| ||
义务兵优待 | 18,200,000.00 |
|
|
| ||
其他优抚支出 | 4,522,000.00 |
|
|
| ||
退役安置 | 9,178,400.00 |
|
|
| ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 9,170,000.00 |
|
|
| ||
其他退役安置支出 | 8,400.00 |
|
|
| ||
社会福利 | 1,496,234.98 |
|
|
| ||
儿童福利 | 280,000.00 |
|
|
| ||
老年福利 | 700,000.00 |
|
|
| ||
社会福利事业单位 | 516,234.98 |
|
|
| ||
其他生活救助 | 35,000.00 |
|
|
| ||
其他城市生活救助 | 35,000.00 |
|
|
| ||
医疗卫生与计划生育支出 | 319,500.00 |
|
|
| ||
医疗保障 | 319,500.00 |
|
|
| ||
行政单位医疗 | 319,500.00 |
|
|
| ||
|
|
|
单位名称:民政 |
|
|
| 单位:元 |
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 44,480,953.96 | 4,229,853.96 | 40,251,100.00 | |
社会保障和就业支出 | 44,161,453.96 | 3,910,353.96 | 40,251,100.00 | |
民政管理事务 | 2,906,451.88 | 2,434,051.88 | 472,400.00 | |
行政运行(民政管理事务) | 2,766,451.88 | 2,434,051.88 | 332,400.00 | |
拥军优属 | 17,500.00 | 17,500.00 | ||
基层政权和社区建设 | 26,600.00 | 26,600.00 | ||
其他民政管理事务支出 | 95,900.00 | 95,900.00 | ||
行政事业单位离退休 | 1,307,979.40 | 896,979.40 | 411,000.00 | |
归口管理的行政单位离退休 | 1,207,527.40 | 802,527.40 | 405,000.00 | |
事业单位离退休 | 100,452.00 | 94,452.00 | 6,000.00 | |
抚恤 | 29,237,387.70 | 139,687.70 | 29,097,700.00 | |
死亡抚恤 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | ||
优抚事业单位支出 | 215,387.70 | 139,687.70 | 75,700.00 | |
义务兵优待 | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 | ||
其他优抚支出 | 4,522,000.00 | 4,522,000.00 | ||
退役安置 | 9,178,400.00 | 9,178,400.00 | ||
军队移交政府的离退休人员安置 | 9,170,000.00 | 9,170,000.00 | ||
其他退役安置支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||
社会福利 | 1,496,234.98 | 439,634.98 | 1,056,600.00 | |
儿童福利 | 280,000.00 | 280,000.00 | ||
老年福利 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
社会福利事业单位 | 516,234.98 | 439,634.98 | 76,600.00 | |
其他生活救助 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
其他城市生活救助 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 319,500.00 | 319,500.00 | ||
医疗保障 | 319,500.00 | 319,500.00 | ||
行政单位医疗 | 319,500.00 | 319,500.00 |
|
|
填报单位:民政 | 单位:元 |
经济科目名称 | 预算数 |
合计 | 4,229,853.96 |
人员经费 | 3,834,953.69 |
工资福利支出 | 2,643,935.93 |
基本工资 | 871,248.00 |
津贴补贴 | 460,416.00 |
年终一次性奖金 | 72,604.00 |
社会保障缴费 | 808,038.24 |
绩效工资 | 431,629.69 |
对个人和家庭的补助 | 1,191,017.76 |
离休费 | 161,444.00 |
退休费 | 785,535.40 |
奖励金 | 7,800.00 |
住房公积金 | 225,984.00 |
住房补贴 | 714.36 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 9,540.00 |
日常公用经费 | 394,900.27 |
商品和服务支出 | 384,900.27 |
办公费 | 104,000.00 |
印刷费 | 18,000.00 |
电费 | 5,000.00 |
邮电费 | 10,000.00 |
取暖费 | 6,000.00 |
差旅费 | 25,000.00 |
维修(护)费 | 19,800.00 |
租赁费 | 76,590.00 |
培训费 | 5,000.00 |
公务接待费 | 5,000.00 |
劳务费 | 10,000.00 |
工会经费 | 24,421.92 |
福利费 | 19,778.35 |
公务用车运行维护费 | 26,000.00 |
其他交通费用 | 17,000.00 |
其他商品和服务支出 | 13,310.00 |
其他资本性支出 | 10,000.00 |
办公设备购置 | 10,000.00 |
表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
单位名称:民政 | 单位:元 |
项 目 | 金额 |
合计 | 57,700.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 5,000.00 |
3、公务用车费 | 52,700.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 52,700.00 |
(2)公务用车购置费 |
2016迎泽区民政局部门预算情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算4448.095396万元,其中:财政拨款4448.095396万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算4448.095396万元。
1.按支出功能分类,包括社会和保障就业支出4416.145396万元,医疗卫生和计划生育支出31.95万元。
2.按支出经济分类,包括人员经费383.495369万元、日常公用经费39.490027万元、其他支出1万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出4448.095396万元。
1.按支出功能分类包括 社会保障和就业和医疗卫生与计划生育支出,其中社会保障和就业支出4416.145396万元;医疗卫生与计划生育支出31.95万元。
民政管理事务 行政运行支出276.645188万元,主要用于人员经费及民政、慈善等项工作;拥军优属支出1.75万元,主要用于全区拥军优属等项工作;基层政权和社区建设支出2.66万元,主要用于指导和管理全区社区及农村的日常工作经费;其他民政管理事务支出9.59万元,主要用于完善和强化低保审批及救灾工作和结婚证的工本费。
离退休 行政单位、事业单位离退休支出130.79794万元,主要用于离退休人员的离退休费。
抚恤 死亡抚恤支出630万元,用于部队在编人员死亡后的一次性抚恤;优抚事业单位支出21.53877万元,用于优抚单位人员及公用各项支出;义务兵优待金支出1820万元,用于义务兵服役期间优待金;其他优抚支出452.2万元,用于发放伤残人员抚恤金及护理费。
退役安置 军队移交政府的离退休人员安置支出917万元,用于无军籍职工的离退休费;其他退役安置支出0.84万元,接收退役士兵待安置期间的工作经费。
社会福利 儿童福利支出28万元,用于发放散居孤儿的生活费;老年福利支出70万元,用于发放老年人的高龄津贴;社会福利事业单位支出51.623498万元,用于福利事业单位单位人员及公用各项支出。
其他生活救助 其他生活救助支出3.5万元,用于精简退职老弱残津贴的发入、社会救济及无名尸体的火化。
医疗卫生与计划生育支出 行政单位医疗支出31.95万元,主要用于医疗保险方面的支出;
2.按支出用途分为基本支出和项目支出 其中基本支出422.985396万元,包括民政管理事物支出243.405188万元、行政及事业单位离退休支出89.69794万元、优抚事业单位支出13.96877万元、社会福利事业支出43.963498万元、医疗卫生与计划生育支出31.95万元;项目支出4025.11万元, 包括民政管理事物支出33.24万元、拥军优属支出1.75万元、基层政权和社区建设支出2.66万元、其他民政管理事务支出9.59万元、行政事业单位离退休支出41.1万元、死亡抚恤支出630万元、优抚事业单位支出7.57万元、义务兵优待支出1820万元、其他优抚支出452.2万元、退役安置支出917.84万元、儿童福利支出28万元、老年福利支出70万元、社会福利事业支出7.66万元、其他生活救助支出3.5万元。
3.一般公共预算安排按经济分类包括人员经费和日常公用经费 其中人员经费支出383.495369万元,包括基本工资支出87.1248万元、津贴补贴支出46.0416万元、年终一次性奖金7.2604万元、社会保障缴费80.803824万元、奖励性43.162969万元、离休费16.1444万元、退休费78.55354万元、奖励金0.78万元、住房公积金22.5984万元、住房补贴0.071436万元、其他对个人和家庭的补助支出0.954万元;日常公用经费支出39.490027万元,包括办公费10.4万元、印刷费1.8万元、邮电费电费1.5万元、取暖费0.6万元、差旅费2.5万元、维护费1.98万元、租凭费7.659万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、工会费2.442192万元、福利费1.977835万元、公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费1.7万元、其他商品和服务支出费1.331万元、办公购置费1万元维。