索引号: | 001-β00-1-2016-0014 | 发布机构: | 政府办 |
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已阅读: | 0 | 更新时间: | 2016-09-22 |
文号: | 关键字: | 预算 |
第一部分
大南关小学概况
迎泽区大南关小学始建于1950年,地处省城经济、文化交流中心文源巷中段,地域文化特色鲜明,是迎泽区教学设备精良的现代化小学之一。
大南关小学新校舍是“百校兴学”工程之一,在迎泽区委、区政府、区教育局的亲切关怀和正确领导下,从2010年9月开始进行了整体拆除重建,于2013年5月正式投入使用。在占地面积仅为4183平方米的原址上,建成了现在建筑面积达9315平方米,总体实用面积达到了12697平方米,而且学生活动场所分为平台、操场和地下体育馆三层立体呈现的新校舍,有效地解决了学生活动空间不足的问题,为教育均衡发展做出了贡献。
我校确立了“阳光教育”办学思想,将“以德为先,培养学生良好习惯;赏识教育,营造和谐向上氛围;创新教育,促进学生全面发展”作为“阳光教育”的三大理论体系,以“爱、诚、勤、恒”为校训,“知行合一天天向上”为校风,大力倡导全体教师“以阳光之心育阳光之人”,以落实“大南关小学十个我做到”为抓手,培养学生从点滴小事做起,争做全面发展、健康、快乐、创新的阳光少年。2015年我校被评为太原市首批特色教育示范学校。
1、队伍建设:启动“一师一品牌“活动,以年级团队为单位展开竞赛;强化党风廉政建设和师德师风建设,加强教师理想、信念教育;开展教师综合素养拓展训练,教师读书、书法、画画及教学大赛活动的“教师三三素养提升行动”,培养政治素质过硬并具有专业特长的教师队伍。
2、德育工作:认真落实《新中小学守则行为规范》,加强学生德育教育。以落实大南关小学十个“我做到”为抓手,以礼仪教育、学习习惯培养、劳动习惯培养为重点,继续深入实施学生自主管理,全面加强学生行为习惯的养成教育,狠抓班主任队伍建设、班级文化建设和社区德育阵地建设,积极组建各类兴趣小组,依托周边资源开展综合实践活动。
3、教育教学:立足课堂,以“思维双飞扬 能力双提高”和“校外资源的开发和利用”课题研究为抓手,抓好教研组建设,课题引领,扎实开展校本教研,提高教学质量,组织参加区教学大赛争创优胜集体。
4、教学管理:进一步加强教学管理,抓好课程落实,加大教学常规检查力度,用好多媒体教学设施,向日常扎实工作要质量,并开展家长开放日活动,促进日常课堂教学质量稳步提升。
5、安全工作:按照党政同责、一岗双责、失职追责的总要求,层层签订安全目标责任书,认真落实安全管理责任,进一步完善并用好学校安全教育基地设施,以安全教育课程化为抓手提高学生的自护、自救意识和能力,巩固省平安校园建设成果,为争创全国挂牌督导先进县、区做贡献。
6、校外教育:根据区少年宫制定的2016年活动计划, 结合学校实际,统筹安排,利用周边资源,新组建学校管乐队、弦乐队、鼓乐队。抓好乒乓球特色建设,开展丰富多彩的社团活动。积极参加省市区少年宫组织的丰富多彩的活动,使全校师生在校外活动中增长知识,开阔眼界,陶冶情操,提高能力愉悦身心,健康成长。
7、特色工作:继续以科技特色为抓手,深入实施阳光教育,在开展“编花绳”“七巧板”等活动的基础上,充分利用社会资源搞好学校启动的少年科学院项目,开展好机器人、航模等科技社团活动,并利用新建的星空走廊,上好科学课,编写一册天文知识普及校本课程,并利用中国星空背诵国学经典,强化科技特色,弘扬传统文化,圆满完成“校外资源整合与利用“的省级现场会任务。
8、宣传工作:利用好学校网站,建设学校教育资源共享平台,加大宣传力度,树立学校在社会上的良好形象,并在各大媒体上做好宣传报道。
二、部门预算单位构成
太原市迎泽区大南关小学是独立预算单位,无下属单位。
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区大南关小学校 |
第二部分
大南关小学2016年部门预算表
表一:2016年收支预算总表 | |||||
单位名称:大南关小学 |
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| 单位:元 |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
收入合计 | 11,607,928.97 | 支出合计 | 11,607,928.97 | 支出合计 | 11,607,928.97 |
一、一般公共预算资金(小计) | 11,607,928.97 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、工资福利支出 | 7,211,634.25 |
财政拨款 | 11,607,928.97 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 1,425,538.92 |
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 2,850,755.80 |
专项资金 |
| 四、教育支出 | 8,804,709.97 | 四、对企事业单位的补贴 |
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二、纳入专户管理的事业资金 |
| 五、科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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三、政府性基金 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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四、其他资金 |
| 七、社会保障和就业支出 | 2,222,719.00 | 七、基本建设支出 |
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| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 580,500.00 | 八、其他资本性支出 | 120,000.00 |
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| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、转移性支出 |
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表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 | |||||||||
单位名称:大南关小学 |
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| 单位:元 | |||||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
合计 | 11,607,928.97 | 10,142,638.27 | 1,465,290.70 |
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教育支出 | 8,804,709.97 | 7,585,419.27 | 1,219,290.70 |
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普通教育 | 8,804,709.97 | 7,585,419.27 | 1,219,290.70 |
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小学教育 | 8,804,709.97 | 7,585,419.27 | 1,219,290.70 |
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社会保障和就业支出 | 2,222,719.00 | 1,976,719.00 | 246,000.00 |
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行政事业单位离退休 | 2,222,719.00 | 1,976,719.00 | 246,000.00 |
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事业单位离退休 | 2,222,719.00 | 1,976,719.00 | 246,000.00 |
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医疗卫生与计划生育支出 | 580,500.00 | 580,500.00 |
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医疗保障 | 580,500.00 | 580,500.00 |
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事业单位医疗 | 580,500.00 | 580,500.00 |
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表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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填报单位:大南关小学 | 单位:元 |
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经济科目名称 | 预算数 |
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合计 | 10,142,638.27 |
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人员经费 | 8,964,390.05 |
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工资福利支出 | 6,359,634.25 |
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基本工资 | 2,159,904.00 |
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津贴补贴 | 270,740.00 |
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年终一次性奖金 | 179,992.00 |
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社会保障缴费 | 1,805,074.87 |
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绩效工资 | 1,943,923.38 |
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对个人和家庭的补助 | 2,604,755.80 |
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离休费 | 72,629.60 |
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退休费 | 1,904,089.40 |
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奖励金 | 20,400.00 |
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住房公积金 | 579,312.00 |
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住房补贴 | 964.80 |
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其他对个人和家庭的补助支出 | 27,360.00 |
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日常公用经费 | 1,178,248.22 |
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商品和服务支出 | 1,058,248.22 |
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办公费 | 287,785.40 |
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印刷费 | 10,000.00 |
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水费 | 13,000.00 |
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电费 | 38,000.00 |
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邮电费 | 12,000.00 |
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物业管理费 | 150,975.00 |
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维修(护)费 | 159,839.60 |
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培训费 | 70,000.00 |
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公务接待费 | 2,000.00 |
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专用材料费 | 42,000.00 |
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劳务费 | 178,000.00 |
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工会经费 | 43,198.08 |
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福利费 | 49,050.14 |
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其他交通费用 | 400.00 |
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其他商品和服务支出 | 2,000.00 |
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其他资本性支出 | 120,000.00 |
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办公设备购置 | 120,000.00 |
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表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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单位名称:大南关小学 | 单位:元 |
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项 目 | 金额 |
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合计 | 2,000.00 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 2,000.00 |
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3、公务用车费 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
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(2)公务用车购置费 |
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第三部分
大南关小学2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算11,607,928.97元,其中:财政拨款11,607,928.97元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算11,607,928.97元。
1.按支出功能分类,包括教育支出8,804,709.97元、社会保障和就业支出2,222,719.00元、医疗卫生与计划生育支出580,500.00元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出7,211,634.25元、商品和服务支出1,425,538.92元、对个人和家庭的补助2,850,755.80元. 。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出11,607,928.97元。
1.按支出功能分类,包括教育支出8,804,709.97元、社会保障和就业支出2,222,719.00元、医疗卫生与计划生育支出580,500.00元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出10,142,638.27元,包括教育支出7,585,419.27元、社会保障和就业支出1,976,719.00元、医疗卫生与计划生育支出580,500.00元;项目支出1,465,290.70元,包括教育支出1,219,290.70元、社会保障和就业支出246,000.00元。
3.一般公共预算安排的基本支出10,142,638.27元,按经济分类,包括人员经费8,964,390.05元、日常公用经费1,178,248.22元、其他资本性支出120,000.00元。