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迎泽区委政法委员会2016年部门预算及“三公”经费预算公开

索引号: -β00-1-2016-0055 发布机构: 政法委
已阅读: 21 更新时间: 2016-09-28
文号: 关键字: 部门预算,“三公”经费,预算公开

迎泽区委政法委员会2016年部门预算

及“三公”经费预算公开

第一部分

一、迎泽区委政法委员会部门概况

迎泽区政法委与迎泽区社会治安综合治理委员会办公室合署办公,下设办公室(政工科)、综合科(研究室)、执法检查科(信访科)、综合治理督查科(矛排办)、法学会、国安办和法治办。其主要职责是:

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署,统一政法各部门的思想和行动;

    2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

    3、组织协调指导维护社会稳定工作;

    4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;

    5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促,推动大案要案的查处工作、研究、协调有争议的重大、疑难案件;

    6、组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;

    7、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;

    8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;

    9、指导下级政法部门开展工作;

10组织法学、法律工作者进行法学理论、法律制度和法律文化创新,为社会主义民主法制建设提供理论支持和实践指导;

11、完成国家安全方面有关具体工作。

12、办理区委和上级政法委员会交办的其它事项。 

 

迎泽区委政法委员会2016年主要工作任务及目标是:

2016年全区政法、综治工作总体思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,按照中央和省、市、区委政法工作会议及《2015年全市综治(平安建设)工作要点》要求,围绕推进社会治理体系和治理能力现代化的总目标,深入贯彻实施《平安迎泽建设四年行动方案(20132016)》,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,进一步完善立体化社会治安防控体系,突出抓好打黑除恶专项斗争、“城中村”治安整治、“六网覆盖”工程、规范物流(快递)业管理、平安志愿者队伍建设等重点工作,有效防范、化解、管控影响社会安定的突出问题,不断提升平安迎泽建设能力和水平,为推动“六大发展”、加快“三区”建设创造和谐稳定的社会环境。

   1、坚决维护国家安全和社会政治稳定

  

1)、严密防范、坚决打击危害国家安全的犯罪活动    2、深入开展反恐防恐斗争。

    3)、进一步加强互联网治理。完善网络安全管理基础性制度建设,落实信息网络网址等实名登记制度;

   2、努力掌握预防化解社会矛盾主动权

1)、全面加强社会稳定风险评估工作。 

  2)、推进矛盾纠纷多元化调解体系建设。

   3)、抓好重点领域矛盾纠纷排查化解工作。  

 4)、依法做好处理进京非正常上访工作。

    3、着力加强立体化社会治安防控体系建设

     1)、切实预防和减少重特大案()件特别是命案的发生。     2)、严厉打击各类犯罪。

3)、加强社会治安重点整治。   

 4)、完善社会治安防控机制。

  5)、加强重点物品和重点行业管控。

  4、加强流动人口和特殊人群服务管理

1)、创新流动人口服务管理。  

2)、加强特殊人群服务管理。

  5、夯实平安建设基层基础

1)、进一步推进社会服务管理体系建设。

2)、深入推进综治信息化建设。

3)、深入开展基层平安创建活动。

   4)、加强综治组织自身建设。

   6、加强统筹协调和社会协同

    1)、提升平安建设法治化水平。

2)、充分发挥社会协同作用。

   3)、发挥好宣传引导作用。

    4)、进一步健全综治领导责任制。

 

二、部门预算单位构成

由迎泽区政法委员会本级组成。

2016年纳入区政法委员会预算汇编范围的单位情况:

 

序号

单位名称

1

迎泽区委政法委员会

 

 

 

第二部分

 

迎泽区委政法委员会2016年部门预算表

表一:2016年收支预算总表

单位名称:政法委

 

 

 

 

单位:元

   

 

   

 

 

 

  

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

收入合计

3,528,610.96

支出合计

3,528,610.96

支出合计

3,528,610.96

一、一般公共预算资金(小计)

3,528,610.96

一、一般公共服务支出

2,744,680.56

一、工资福利支出

1,872,139.76

  财政拨款

3,528,610.96

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

853,607.60

  行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

752,863.60

  专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

二、纳入专户管理的事业资金

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

 

三、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

四、其他资金

 

七、社会保障和就业支出

651,930.40

七、基本建设支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

132,000.00

八、其他资本性支出

50,000.00

 

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

 

 

 

单位名称:政法委

 

 

 

单位:元

 

   

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

3,528,610.96

2,983,510.96

545,100.00

 

 

一般公共服务支出

2,744,680.56

2,265,580.56

479,100.00

 

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

2,744,680.56

2,265,580.56

479,100.00

 

 

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

2,744,680.56

2,265,580.56

479,100.00

 

 

社会保障和就业支出

651,930.40

585,930.40

66,000.00

 

 

  行政事业单位离退休

651,930.40

585,930.40

66,000.00

 

 

    归口管理的行政单位离退休

651,930.40

585,930.40

66,000.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

132,000.00

132,000.00

 

 

 

  医疗保障

132,000.00

132,000.00

 

 

 

    行政单位医疗

132,000.00

132,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

 

 

 

填报单位:政法委

单位:元

 

经济科目名称

预算数

 

 

 

合计

2,983,510.96

 

人员经费

2,355,003.36

 

  工资福利支出

1,668,139.76

 

    基本工资

574,344.00

 

    津贴补贴

599,048.00

 

    年终一次性奖金

47,862.00

 

    社会保障缴费

446,885.76

 

  对个人和家庭的补助

686,863.60

 

    退休费

585,930.40

 

    奖励金

2,400.00

 

    住房公积金

96,912.00

 

    住房补贴

1,261.20

 

    其他对个人和家庭的补助支出

360.00

 

日常公用经费

628,507.60

 

  商品和服务支出

578,507.60

 

    办公费

204,000.00

 

    印刷费

130,000.00

 

    邮电费

12,000.00

 

    差旅费

25,000.00

 

    维修()

20,000.00

 

    会议费

20,000.00

 

    培训费

30,000.00

 

    公务接待费

6,000.00

 

    劳务费

29,000.00

 

    委托业务费

15,000.00

 

    工会经费

25,510.88

 

    福利费

12,996.72

 

    公务用车运行维护费

26,000.00

 

    其他商品和服务支出

23,000.00

 

  其他资本性支出

50,000.00

 

    办公设备购置

40,000.00

 

    信息网络及软件购置更新

10,000.00

 

 

 

 

 

 

表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称:政法委

单位:元

   

金额

合计

42,000.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

6,000.00

3、公务用车费

36,000.00

  其中:(1)公务用车运行维护费

36,000.00

        2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

迎泽区政法委2016年部门预算安排情况说明

   一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算3,528,610.96元,其中:财政拨款3,528,610.96元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算3,528,610.96元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2744680.56元,社会保障和就业支出651930.4元,医疗卫生与计划生育支出132000.00元。

2、按支出经济分类,包括工资福利支出1668139.76元,对个人和家庭补助686863.6元,商品和服务支出578507.6元,其他资本性支出50000.00元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

 

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支3,528,610.96元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出/党委办公厅及相关机构事务/行政运行支出2744680.56元;社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休支出651930.4元;医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗支出132000.00元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出2983510.96元,包括人员支出、日常公用支出等;项目支出545100.00,包括行政运行、行政事业单位离退休和行政单位医疗经费。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费/工资福利支出1668139.76元,人员经费/对个人和家庭补助支出686863.60元。日常公用经费/商品和服务支出/578507.6元,其它资本性支出50000元。

4、三公经费中,公务用车运行费36000元,公务接待费6000元,无因公出国费用。由于倡导节俭办公以及单位公车报废处置,公务接待和公务用车等“三公经费”均比上年减少。

 


表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
单位名称:政法委单位:元
项    目金额
合计42,000.00
1、因公出国(境)费用 
2、公务接待费6,000.00
3、公务用车费36,000.00
  其中:(1)公务用车运行维护费36,000.00
        (2)公务用车购置费 



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