索引号: | -β00-1-2016-0055 | 发布机构: | 政法委 |
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已阅读: | 21 | 更新时间: | 2016-09-28 |
文号: | 关键字: | 部门预算,“三公”经费,预算公开 |
迎泽区委政法委员会2016年部门预算
及“三公”经费预算公开
第一部分
一、迎泽区委政法委员会部门概况
迎泽区政法委与迎泽区社会治安综合治理委员会办公室合署办公,下设办公室(政工科)、综合科(研究室)、执法检查科(信访科)、综合治理督查科(矛排办)、法学会、国安办和法治办。其主要职责是:
1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署,统一政法各部门的思想和行动;
2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;
3、组织协调指导维护社会稳定工作;
4、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施;
5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促,推动大案要案的查处工作、研究、协调有争议的重大、疑难案件;
6、组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实;
7、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;
8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;
9、指导下级政法部门开展工作;
10、组织法学、法律工作者进行法学理论、法律制度和法律文化创新,为社会主义民主法制建设提供理论支持和实践指导;
11、完成国家安全方面有关具体工作。
12、办理区委和上级政法委员会交办的其它事项。
迎泽区委政法委员会2016年主要工作任务及目标是:
2016年全区政法、综治工作总体思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,按照中央和省、市、区委政法工作会议及《2015年全市综治(平安建设)工作要点》要求,围绕推进社会治理体系和治理能力现代化的总目标,深入贯彻实施《平安迎泽建设四年行动方案(2013—2016年)》,坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,进一步完善立体化社会治安防控体系,突出抓好打黑除恶专项斗争、“城中村”治安整治、“六网覆盖”工程、规范物流(快递)业管理、平安志愿者队伍建设等重点工作,有效防范、化解、管控影响社会安定的突出问题,不断提升平安迎泽建设能力和水平,为推动“六大发展”、加快“三区”建设创造和谐稳定的社会环境。
1、坚决维护国家安全和社会政治稳定
(1)、严密防范、坚决打击危害国家安全的犯罪活动 2、深入开展反恐防恐斗争。
( 3)、进一步加强互联网治理。完善网络安全管理基础性制度建设,落实信息网络网址等实名登记制度;
2、努力掌握预防化解社会矛盾主动权
(1)、全面加强社会稳定风险评估工作。
( 2)、推进矛盾纠纷多元化调解体系建设。
(3)、抓好重点领域矛盾纠纷排查化解工作。
(4)、依法做好处理进京非正常上访工作。
3、着力加强立体化社会治安防控体系建设
(1)、切实预防和减少重特大案(事)件特别是命案的发生。 (2)、严厉打击各类犯罪。
(3)、加强社会治安重点整治。
(4)、完善社会治安防控机制。
( 5)、加强重点物品和重点行业管控。
4、加强流动人口和特殊人群服务管理
(1)、创新流动人口服务管理。
( 2)、加强特殊人群服务管理。
5、夯实平安建设基层基础
(1)、进一步推进社会服务管理体系建设。
(2)、深入推进综治信息化建设。
(3)、深入开展基层平安创建活动。
(4)、加强综治组织自身建设。
6、加强统筹协调和社会协同
(1)、提升平安建设法治化水平。
(2)、充分发挥社会协同作用。
(3)、发挥好宣传引导作用。
(4)、进一步健全综治领导责任制。
二、部门预算单位构成
由迎泽区政法委员会本级组成。
2016年纳入区政法委员会预算汇编范围的单位情况:
序号 | 单位名称 |
1 | 迎泽区委政法委员会 |
第二部分
迎泽区委政法委员会2016年部门预算表
表一:2016年收支预算总表 | |||||||||||||
单位名称:政法委 |
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| 单位:元 | ||||||||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||||||
收入合计 | 3,528,610.96 | 支出合计 | 3,528,610.96 | 支出合计 | 3,528,610.96 | ||||||||
一、一般公共预算资金(小计) | 3,528,610.96 | 一、一般公共服务支出 | 2,744,680.56 | 一、工资福利支出 | 1,872,139.76 | ||||||||
财政拨款 | 3,528,610.96 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 853,607.60 | ||||||||
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 752,863.60 | ||||||||
专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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二、纳入专户管理的事业资金 |
| 五、科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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三、政府性基金 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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四、其他资金 |
| 七、社会保障和就业支出 | 651,930.40 | 七、基本建设支出 |
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| 八、医疗卫生与计划生育支出 | 132,000.00 | 八、其他资本性支出 | 50,000.00 | ||||||||
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| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、其他支出 |
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| 二十二、转移性支出 |
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表二:2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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单位名称:政法委 |
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| 单位:元 |
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科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
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合计 | 3,528,610.96 | 2,983,510.96 | 545,100.00 |
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一般公共服务支出 | 2,744,680.56 | 2,265,580.56 | 479,100.00 |
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党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,744,680.56 | 2,265,580.56 | 479,100.00 |
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行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 2,744,680.56 | 2,265,580.56 | 479,100.00 |
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社会保障和就业支出 | 651,930.40 | 585,930.40 | 66,000.00 |
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行政事业单位离退休 | 651,930.40 | 585,930.40 | 66,000.00 |
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归口管理的行政单位离退休 | 651,930.40 | 585,930.40 | 66,000.00 |
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医疗卫生与计划生育支出 | 132,000.00 | 132,000.00 |
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医疗保障 | 132,000.00 | 132,000.00 |
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行政单位医疗 | 132,000.00 | 132,000.00 |
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表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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填报单位:政法委 | 单位:元 |
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经济科目名称 | 预算数 |
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合计 | 2,983,510.96 |
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人员经费 | 2,355,003.36 |
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工资福利支出 | 1,668,139.76 |
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基本工资 | 574,344.00 |
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津贴补贴 | 599,048.00 |
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年终一次性奖金 | 47,862.00 |
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社会保障缴费 | 446,885.76 |
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对个人和家庭的补助 | 686,863.60 |
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退休费 | 585,930.40 |
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奖励金 | 2,400.00 |
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住房公积金 | 96,912.00 |
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住房补贴 | 1,261.20 |
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其他对个人和家庭的补助支出 | 360.00 |
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日常公用经费 | 628,507.60 |
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商品和服务支出 | 578,507.60 |
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办公费 | 204,000.00 |
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印刷费 | 130,000.00 |
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邮电费 | 12,000.00 |
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差旅费 | 25,000.00 |
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维修(护)费 | 20,000.00 |
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会议费 | 20,000.00 |
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培训费 | 30,000.00 |
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公务接待费 | 6,000.00 |
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劳务费 | 29,000.00 |
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委托业务费 | 15,000.00 |
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工会经费 | 25,510.88 |
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福利费 | 12,996.72 |
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公务用车运行维护费 | 26,000.00 |
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其他商品和服务支出 | 23,000.00 |
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其他资本性支出 | 50,000.00 |
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办公设备购置 | 40,000.00 |
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信息网络及软件购置更新 | 10,000.00 |
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表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
单位名称:政法委 | 单位:元 |
项 目 | 金额 |
合计 | 42,000.00 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 6,000.00 |
3、公务用车费 | 36,000.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 36,000.00 |
(2)公务用车购置费 |
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迎泽区政法委2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算3,528,610.96元,其中:财政拨款3,528,610.96元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算3,528,610.96元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2744680.56元,社会保障和就业支出651930.4元,医疗卫生与计划生育支出132000.00元。
2、按支出经济分类,包括工资福利支出1668139.76元,对个人和家庭补助686863.6元,商品和服务支出578507.6元,其他资本性支出50000.00元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支3,528,610.96元。
1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出/党委办公厅及相关机构事务/行政运行支出2744680.56元;社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休支出651930.4元;医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗支出132000.00元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出2983510.96元,包括人员支出、日常公用支出等;项目支出545100.00元,包括行政运行、行政事业单位离退休和行政单位医疗经费。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费/工资福利支出1668139.76元,人员经费/对个人和家庭补助支出686863.60元。日常公用经费/商品和服务支出/578507.6元,其它资本性支出50000元。
4、三公经费中,公务用车运行费36000元,公务接待费6000元,无因公出国费用。由于倡导节俭办公以及单位公车报废处置,公务接待和公务用车等“三公经费”均比上年减少。
表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
单位名称:政法委 | 单位:元 |
项 目 | 金额 |
合计 | 42,000.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 6,000.00 |
3、公务用车费 | 36,000.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 36,000.00 |
(2)公务用车购置费 | |