索引号: | 025-β00-1-2016-0005 | 发布机构: | 食药局 |
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已阅读: | 44 | 更新时间: | 2016-09-20 |
文号: | 关键字: | 预算公开 |
第一部分
食药局概况
一、主要职能
我局主要职能有:一是监督实施全区食品(含餐饮服务食品、食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理。建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。二是监督实施全区食品行政许可的实施办法,建立食品安全隐患排查治理机制,制定食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一公布制度。参与制定全区食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。三是监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督实施国家化妆品监督管理办法。承担全区执业药师的注册初审工作。配合实施国家基本药物制度。四是监督实施全区食品方面的行政许可。承担上级下放和委托的有关审批事项。推进落实有关行政审批制度改革,负责行政审批的组织协调。五是监督实施全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。依法处理有关食品药品安全的咨询、投诉、举报。监督实施问题产品召回和处置制度。负责药品、医疗器械、保健食品广告的监测检查,并按规定做好违法广告的移送工作。六是负责建立全区药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和报告工作。七是负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督食品药品安全事故查处落实情况。八是负责开展全区食品药品安全宣传、教育培训以及与食品药品监督管理有关的对外交流与合作。推进诚信体系建设。九是指导全区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。十是承担区食品安全协调委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查全区各食品药品监督管理站履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。十一是承办区人民政府、区食品安全委员会及上级交办的其他事项。
2016年我局将按照区政府食品药品工作安排,围绕太原市食品药品安全监管“十三五“规划、食品安全示范城市创建等工作,结合迎泽区实际,以问题为导向,消除隐患、防范风险为目标、继续抓好一线执法能力建设,主要任务有: 一是要对食品生产企业、学校食堂、工地食堂、大型餐饮企业等监管对象有针对性地加大检查频次,更要有针对性地对蔬果、禽蛋、乳肉制品等重点品种加大抽检频次,强化日常监管检查职责,做到监管有责;二是要进一步明确属地政府食品安全主题责任,加大对抽检能力建设的投入,争取按照监管对象数量和抽检工作量设岗定编,确保工作有岗;三是要根据岗位需要,按照新修订的事业单位改革指导意见,通过考录、聘任等形式为稽查队和基层站所及时补充具有检验技能的工作人员、市场协管员,做到监管有人;四是要争取各级财政或专项资金支持,购置日常检查、市场抽检、样品抽检必须的设备,确保抽检结论或数据成为执法监管的依据,做到监管有手段。
二、部门预算单位构成
迎泽区食品药品监督管理局预算由本级组成。
2016年纳入食药局部门预算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区食品药品监督管理局 |
第二部分
迎泽区食品药品监督管理局2016年部门预算表
表一:2016年收支预算总表
单位名称:食药局 |
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| 单位:元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
收入合计 | 9,893,984.10 | 支出合计 | 9,893,984.10 | 支出合计 | 9,893,984.10 |
一、一般公共预算资金(小计) | 9,893,984.10 | 一、一般公共服务支出 | 一、工资福利支出 | 7,112,697.96 | |
财政拨款 | 9,893,984.10 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 2,045,393.02 | |
行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 685,893.12 | ||
专项资金 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
二、纳入专户管理的事业资金 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||
三、政府性基金 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||
四、其他资金 | 七、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 9,893,984.10 | 八、其他资本性支出 | 50,000.00 | ||
九、节能环保支出 | 九、其他支出 | ||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、援助其他地区支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、预备费 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、转移性支出 |
表二:2016年一般公共预算资金支出预算表
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科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 9,893,984.10 | 8,455,175.70 | 1,438,808.40 |
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医疗卫生与计划生育支出 | 9,893,984.10 | 8,455,175.70 | 1,438,808.40 |
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医疗保障 | 478,500.00 | 478,500.00 |
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行政单位医疗 | 478,500.00 | 478,500.00 |
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食品和药品监督管理事务 | 9,415,484.10 | 7,976,675.70 | 1,438,808.40 |
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行政运行(食品和药品监督管理事务) | 9,020,675.70 | 7,976,675.70 | 1,044,000.00 |
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一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务) | 216,028.40 |
| 216,028.40 |
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事业运行(食品和药品监督管理事务) | 83,580.00 |
| 83,580.00 |
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其他食品和药品监督管理事务支出 | 95,200.00 |
| 95,200.00 |
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表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
填报单位:食品药品监督局 | 单位:元 |
经济科目名称 | 预算数 |
合计 | 8,455,175.70 |
人员经费 | 6,754,591.08 |
工资福利支出 | 6,068,697.96 |
基本工资 | 1,815,996.00 |
津贴补贴 | 628,596.00 |
年终一次性奖金 | 151,333.00 |
社会保障缴费 | 1,652,482.96 |
绩效工资 | 1,820,290.00 |
对个人和家庭的补助 | 685,893.12 |
奖励金 | 10,800.00 |
住房公积金 | 655,845.12 |
住房补贴 | 348.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 18,900.00 |
日常公用经费 | 1,700,584.62 |
商品和服务支出 | 1,650,584.62 |
办公费 | 126,900.00 |
印刷费 | 50,000.00 |
水费 | 15,000.00 |
电费 | 60,000.00 |
邮电费 | 55,000.00 |
取暖费 | 37,520.00 |
物业管理费 | 36,000.00 |
差旅费 | 10,000.00 |
租赁费 | 637,540.00 |
会议费 | 2,000.00 |
培训费 | 63,000.00 |
公务接待费 | 2,000.00 |
劳务费 | 40,000.00 |
工会经费 | 43,035.12 |
福利费 | 41,589.50 |
公务用车运行维护费 | 426,000.00 |
其他商品和服务支出 | 5,000.00 |
其他资本性支出 | 50,000.00 |
办公设备购置 | 50,000.00 |
表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表
单位名称:食品药品监督局 | 单位:元 |
项 目 | 金额 |
合计 | 428,000.00 |
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 2,000.00 |
3、公务用车费 | 426,000.00 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 426,000.00 |
(2)公务用车购置费 |
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第三部分
迎泽区食药局2016年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2016年收入预算9,893,984.10元,其中:财政拨款9,893,984.10元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算9,893,984.10元。
1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出9,893,984.10元。
2.按支出经济分类,包括工资福利支出支出7112697.96元、商品和服务支出2045393.02元、对个人和家庭的补助支出685893.12元、其他资本性支出50000元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出9,893,984.10元。
1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出9,893,984.10元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出8455175.7元,包括人员支出等;项目支出1438808.4元,包括业务工作经费、食品安全办公室工作经费等。
3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费支出6754591.08元、日常公用经费支出1700584.62元。
三公经费预算与去年相比增加是由执法车辆数量的增加导致。