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迎泽区编办2016部门预算及“三公”经费预算公示

索引号: -β00-1-2016-0004 发布机构: 编 办
已阅读: 34 更新时间: 2016-09-20
文号: 关键字:

 

第一部分

迎泽区编办概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和上级机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则。

2、负责全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

3、研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案,拟定区级机构改革方案、实施意见及配套措施,协调区级行政管理体制改革和机构改革工作。

4、指导郝庄镇搞好行政管理体制和机构改革工作。

5、审核全区各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数,协调各部门之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

6、审核区人大、区政协、区法院、区检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7、负责审核区级党政群机关编制比例的调整分配,审核区级党政群各部门内设机构,人员编制,领导职数的调整。负责上报批准党政群机关属科级机构的增设和机构数量限额内的调整。

8、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案,审核区直属事业单位机构编制;审核党政群各部门所属事业单位机构编制;审批经济组织、企业化管理事业单位、自收自支事业单位的增设变更;审核报批区属纳入财政预算的事业单位的增设和新增纳入财政预算的事业编制。

9、负责区级党政群机关事业单位机构编制管理证的审核、签发、管理,审核区级党政群机关事业单位机构编制及领导职数的使用。

10、负责全区事业单位登记管理工作,组织实施事业单位评估、法人登记、公告和年检工作。

11、监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,并报告区编委及区委、区政府。

12、完成区委、区政府和区编委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

区编办现有编制数12人,其中区机构编制委员会办公室4人、区事业单位登记管理局3人、区机构编制委员会电子政务中心5人组成。

2016年纳入区编办预算汇编范围的单位情况见下表:

 

序号

单位名称

1

 区机构编制委员会办公室

2

 区事业单位登记管理局

3

 区机构编制电子政务中心

4

  

   

 

第二部分

区编办2016年部门预算表

表一:2016年收支预算总表

单位名称:编办

单位:元

   

 

   

 

 

 

  

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

收入合计

819,708.86

支出合计

819,708.86

支出合计

819,708.86

一、一般公共预算资金(小计)

819,708.86

一、一般公共服务支出

693,700.86

一、工资福利支出

607,398.48

  财政拨款

819,708.86

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

74,337.18

  行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

127,473.20

  专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

二、纳入专户管理的事业资金

 

五、科学技术支出

 

五、转移性支出

 

三、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

四、其他资金

 

七、社会保障和就业支出

84,008.00

七、基本建设支出

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

42,000.00

八、其他资本性支出

10,500.00

 

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

单位名称:编办

单位:元

   

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

819,708.86

710,108.86

109,600.00

 

一般公共服务支出

693,700.86

584,100.86

109,600.00

 

  人力资源事务

693,700.86

584,100.86

109,600.00

 

    行政运行(人力资源事务)

693,700.86

584,100.86

109,600.00

 

社会保障和就业支出

84,008.00

84,008.00

 

 

  行政事业单位离退休

84,008.00

84,008.00

 

 

    归口管理的行政单位离退休

84,008.00

84,008.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

42,000.00

42,000.00

 

 

  医疗保障

42,000.00

42,000.00

 

 

    行政单位医疗

42,000.00

42,000.00

 

 

 

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

填报单位:编办

单位:元

经济科目名称

预算数

合计

710,108.86

人员经费

644,871.68

  工资福利支出

523,398.48

    基本工资

153,432.00

    津贴补贴

162,036.00

    年终一次性奖金

12,786.00

    社会保障缴费

140,571.48

    绩效工资

54,573.00

  对个人和家庭的补助

121,473.20

    退休费

84,008.00

    奖励金

3,000.00

    住房公积金

33,888.00

    住房补贴

97.20

    其他对个人和家庭的补助支出

480.00

日常公用经费

65,237.18

  商品和服务支出

65,237.18

    办公费

41,400.00

    印刷费

5,000.00

    邮电费

1,500.00

    会议费

1,000.00

    公务接待费

2,000.00

    工会经费

5,826.24

    福利费

3,510.94

    其他交通费用

2,000.00

    其他商品和服务支出

3,000.00

 

表四:2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称:编办

单位:元

   

金额

合计

2,000.00

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

2,000.00

3、公务用车费

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

        2)公务用车购置费

 

第三部分

 

区编办2016年部门预算安排情况说明

 

一、收入预算总体安排情况

2016年收入预算819708.86元,其中:财政拨款819708.86元。

二、支出预算总体安排情况

2016年支出预算819708.86元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出693700.86元、社会保障和就业支出84008元、医疗卫生与计划生育支出42000元。

2.按支出经济分类,一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费支出644871.68元、日常公用支出65237.18元。项目支出按经济分类,包括人员经费支出109600元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出819708.86元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出693700.86元、社会保障和就业支出84008元、医疗卫生与计划生育支出42000元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出710108.86元,包括人员支出693700.86元,社会保障和就业支出84008元、医疗卫生与计划生育支出42000元。等;项目支出109600包括一般公共服务支出109600元。

3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费支出644871.68元、日常公用支出65237.18元。

4、三公经费比去年减少的原因是公车改革车辆上缴、公务接待支出减少等。


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