索引号: | -β00-1-2015-0026 | 发布机构: | 科协 |
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已阅读: | 5 | 更新时间: | 2015-09-30 |
文号: | 关键字: | 2014,预算,公示 |
第一部分
迎泽区科协概况
单位主要职能:
1、开展学术交流和学术活动,活跃学术思想,促进学科发展。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科学技术教育活动,支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。做好迎泽区全民科学素质行动计划领导组办公室工作,协调有关部门共同做好《全民科学素质行动计划纲要》落实工作。
3、反映科技工作者的意见、建议和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策法规的制定。
4、表彰奖励在科学技术工作中做出突出贡献的组织和优秀工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。
5、开展决策论证,提出政策建议;进行科技咨询,兴办科技实体;接受各级人民政府和有关部门委托承担科技项目评估、成果鉴定、技术职务资格评定等任务。
6、开展民间科学技术交流活动,发展与区内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
7、对科技人员进行继续教育,促进科技人才的成长和提高。
8、编辑科普读物及音像资料;评选、推荐优秀学术论文兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业。
9、承担区委、区政府交办的其他事项。
2015年主要工作任务
一、从严抓好作风建设,提高队伍战斗力
要把作风建设放在机关效能建设的首位,坚决贯彻落实中央“八项规定”和省、市、区有关要求,加强廉政教育,强化制度管理,保持清正廉洁的好形象。着力打造一支素质高、作风实、业务精、能力强的科普队伍。
二、不断加强组织建设,夯实工作基础
健全科协组织体系,加强街道(镇)和社区(村)科协组织建设,不断扩大科协组织的覆盖面,充分发挥科协组织的作用。
三、重视青少年科技教育,提高科技素质
要从战略层面高度重视青少年科技教育,采取多种举措,着力培养青少年的动手动脑能力,使其从小具备科学创新的基本素养。要继续精心组织好青少年科技创大赛等全国性赛事活动,坚持开展科普大篷车活动进校园等活动,加强科技教育示范校、科普教育基地的建设和管理,全力推进青少年科技教育迈上新台阶。
四、加强科普阵地建设,积极推进实施科普益民计划
巩固完善科普学校、科普图书室、科普画廊、科普宣传栏、科普活动室等科普阵地,坚持更换内容,新建一批宣传栏,继续开展科普示范社区创建活动。
五、做好党支部、工会及其它工作。
第二部分
区科协2015年部门预算表
(按照区财政局各对口业务科室下发的公开报表进行公开,各部门核对数据无误后,无需更改表样直接公开)
表一:2015年收支预算总表 | ||||
部门名称: | 单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
收入合计 | 支出合计 | |||
一、公共财政预算资金(小计) | 980858.08 | 一、一般公共服务 | ||
财政拨款 | 980858.08 | (细化至“项”级) | ||
行政事业性收费资金 | 二、国防 | |||
专项资金 | (细化至“项”级) | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 三、公共安全 | |||
其他收入 | (细化至“项”级) | |||
二、政府性基金 | 四、教育 | |||
三、财政专户管理的事业资金 | (细化至“项”级) | |||
四、其他资金 | 五、科学技术 | 980858.08 | ||
机构运行 | 659962.88 | |||
社会保障和就业支出 | 232895.2 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | 88000 | |||
表二:2015年公共财政预算资金支出预算表 | |||||
部门名称: | 单位:元 | ||||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
一、一般公共服务 | |||||
(细化至“项”级) | |||||
二、国防 | |||||
(细化至“项”级) | |||||
三、公共安全 | |||||
(细化至“项”级) | |||||
四、教育 | |||||
(细化至“项”级) | |||||
五、科学技术 | |||||
机构运行费 | 659962.88 | 329962.88 | 330000 | ||
社会保障和就业支出 | 232895.2 | 208895.2 | 24000 | ||
医疗卫生与计划生育支出 | 88000 | 88000 | |||
表三 :2015年“三公”经费预算表 | |||||
部门名称: | 单位:元 | ||||
项 目 | 金 额 | ||||
合计 | |||||
1、因公出国(境)费用 | |||||
2、公务接待费 | |||||
3、公务用车费 | 17000 | ||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 17000 | ||||
(2)公务用车购置费 | |||||
第三部分
区科协2015年部门预算安排情况说明
区科协2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2014年收入预算980858.08元,其中:财政拨款980858.08元。
二、支出预算总体安排情况
2014支出预算980858.08元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出980858.08元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出626858.08元,包括人员经费、日常公用经费支出;项目支出354000包括预留在职人员经费、专项经费预留离退人员经费。