索引号: | -β00-1-2015-0025 | 发布机构: | 编 办 |
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已阅读: | 12 | 更新时间: | 2015-11-05 |
文号: | 关键字: |
第一部分
迎泽区编办部门概况
区编办主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院和上级机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则。
2、负责全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
3、研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案,拟定区级机构改革方案、实施意见及配套措施,协调区级行政管理体制改革和机构改革工作。
4、指导郝庄镇搞好行政管理体制和机构改革工作。
5、审核全区各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数,协调各部门之间的职责分工,科学配置各部门的职能。
6、审核区人大、区政协、区法院、区检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
7、负责审核区级党政群机关编制比例的调整分配,审核区级党政群各部门内设机构,人员编制,领导职数的调整。负责上报批准党政群机关属科级机构的增设和机构数量限额内的调整。
8、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案,审核区直属事业单位机构编制;审核党政群各部门所属事业单位机构编制;审批经济组织、企业化管理事业单位、自收自支事业单位的增设变更;审核报批区属纳入财政预算的事业单位的增设和新增纳入财政预算的事业编制。
9、负责区级党政群机关事业单位机构编制管理证的审核、签发、管理,审核区级党政群机关事业单位机构编制及领导职数的使用。
10、负责全区事业单位登记管理工作,组织实施事业单位评估、法人登记、公告和年检工作。
11、监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,并报告区编委及区委、区政府。
12、完成区委、区政府和区编委交办的其他工作。
2015年工作计划
1、进一步完善行政管理体制改革。在认真领会、深刻把握十八大精神实质,结合我区经济社会发展需要,把机构编制工作和我区发展目标紧密结合起来,统筹全局,突出重点,按照省市编办的要求,如期完成卫生局、计生局的整合和政府机构改革工作,努力建设职能科学、结构优化、廉洁高效的政府管理体制。
2、继续加强机构编制管理,创新机构编制管理监督方式方法,实现机构编制管理工作上新水平,完成省编制办安排的机构和人员编制核查和完善实名制管理工作。
3、进一步加强自身建设,拓展学习的内容和领域,加大调研力度,加强机关党的建设、党风廉政建设和反腐败工作,进一步提高机构编制工作水平。
第二部分
区编办2015年部门预算表
(按照区财政局各对口业务科室下发的公开报表进行公开,各部门核对数据无误后,无需更改表样直接公开)
表一:2015年收支预算总表 | ||||
部门名称: |
| 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
收入合计 |
| 支出合计 |
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一、公共财政预算资金(小计) | 636515.2 | 一、一般公共服务 | 636515.2 | |
财政拨款 | 636515.2 | (细化至“项”级) | 159000 | |
行政事业性收费资金 |
| 二、国防 |
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专项资金 |
| (细化至“项”级) |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 三、公共安全 |
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其他收入 |
| (细化至“项”级) |
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二、政府性基金 |
| 四、教育 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
| (细化至“项”级) |
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四、其他资金 |
| 五、科学技术 |
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| 机构运行 |
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| 社会保障和就业支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 |
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表二:2015年公共财政预算资金支出预算表 | |||||
部门名称: |
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| 单位:元 | ||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
一、一般公共服务 | 636515.2 |
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(细化至“项”级) |
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二、国防 |
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(细化至“项”级) |
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三、公共安全 |
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(细化至“项”级) |
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四、教育 |
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(细化至“项”级) |
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五、科学技术 |
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机构运行费 |
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社会保障和就业支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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表三 :2015年“三公”经费预算表 | |||||
部门名称: | 单位:元 | ||||
项 目 | 金 额 | ||||
合计 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 3000 | ||||
3、公务用车费 | 19600 | ||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 19600 | ||||
(2)公务用车购置费 |
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第三部分
区编办2015年部门预算安排情况说明
区编办2015年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2015年收入预算636515.2元,其中:财政拨款636515.2元。
二、支出预算总体安排情况
2015年支出预算636515.2元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出636515.2元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出636515.2元,包括人员经费、日常公用经费支出;项目支出159000包括预留在职人员经费、专项经费预留离退人员经费。