索引号: | -β00-1-2015-0011 | 发布机构: | 编 办 |
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已阅读: | 15 | 更新时间: | 2015-09-25 |
文号: | 关键字: |
区编办2014年决算公开
第一部分
区编办部门概况
区编办主要职责
1、贯彻执行党中央、国务院和上级机构编制部门关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法和实施细则。
2、负责全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察机关、各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。
3、研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案,拟定区级机构改革方案、实施意见及配套措施,协调区级行政管理体制改革和机构改革工作。
4、指导郝庄镇搞好行政管理体制和机构改革工作。
5、审核全区各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数,协调各部门之间的职责分工,科学配置各部门的职能。
6、审核区人大、区政协、区法院、区检察院和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
7、负责审核区级党政群机关编制比例的调整分配,审核区级党政群各部门内设机构,人员编制,领导职数的调整。负责上报批准党政群机关属科级机构的增设和机构数量限额内的调整。
8、研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革的方案,审核区直属事业单位机构编制;审核党政群各部门所属事业单位机构编制;审批经济组织、企业化管理事业单位、自收自支事业单位的增设变更;审核报批区属纳入财政预算的事业单位的增设和新增纳入财政预算的事业编制。
9、负责区级党政群机关事业单位机构编制管理证的审核、签发、管理,审核区级党政群机关事业单位机构编制及领导职数的使用。
10、负责全区事业单位登记管理工作,组织实施事业单位评估、法人登记、公告和年检工作。
11、监督检查全区各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,并报告区编委及区委、区政府。
12、完成区委、区政府和区编委交办的其他工作。
2014年工作计划
1、进一步完善行政管理体制改革。在认真领会、深刻把握十八大精神实质,结合我区经济社会发展需要,把机构编制工作和我区发展目标紧密结合起来,统筹全局,突出重点,按照省市编办的要求,如期完成卫生局、计生局的整合和政府机构改革工作,努力建设职能科学、结构优化、廉洁高效的政府管理体制。
2、继续加强机构编制管理,创新机构编制管理监督方式方法,实现机构编制管理工作上新水平,完成省编制办安排的机构和人员编制核查和完善实名制管理工作。
3、进一步加强自身建设,拓展学习的内容和领域,加大调研力度,加强机关党的建设、党风廉政建设和反腐败工作,进一步提高机构编制工作水平。
4、继续深入开展好群众路线教育实践活动,及时与督导组沟通,确保各项活动内容落到实处。
第二部分
区编办2014年部门决算表
按照财政局国库科下发的公开报表进行公开,各部门核对数据无误后,无需更改表样直接公开
表样附后:
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表一:2014年收支决算总表 | |||||||||
部门名称: |
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| 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 决算数 | 功能分类 | 决算数 | 经济分类 | 决算数 | ||||
一、一般公共预算资金(小计) | 57.40 | 一、一般公共服务支出 | 57.10 | 一、工资福利支出 | 40.43 | ||||
财政拨款 | 57.40 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 6.99 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 8.51 | ||||
专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 五、 科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
| 七、社会保障和就业支出 |
| 七、基本建设支出 |
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三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
| 八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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收入合计 | 57.40 | 支出合计 | 57.10 | 支出合计 | 57.10 | ||||
表二:2014年一般公共预算资金支出决算表 | |||
部门名称: |
| 单位:万元 | |
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 |
| 57.10 |
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款 |
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项 |
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表三:2014年一般公共预算基本支出分经济科目决算表 |
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部门名称: | 单位:万元 |
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项目类别/项目名称/经济名称 | 决算数 |
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类 |
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款 |
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人员经费 |
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工资福利支出 | 40.43 |
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基本工资 | 12.34 |
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津贴补贴 | 24.65 |
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奖金 | 3.43 |
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社会保障缴费 |
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其他工资福利支出 |
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… |
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对个人和家庭的补助 | 8.51 |
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退休费 |
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抚恤费 |
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生活补助 |
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奖励金 |
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住房公积金 |
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提租补贴 |
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其他对个人和家庭的补助支出 |
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... |
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日常公用及专项经费 |
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商品和服务支出 | 6.99 |
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办公费 | 4.06 |
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印刷费 | 0.3 |
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邮电费 | 0.11 |
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差旅费 |
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维修费 |
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会议费 |
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培训费 |
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公务接待费 | 0 |
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专用材料费 |
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劳务费 |
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委托业务费 |
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福利费 |
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公务用车维护运行费 | 1.61 |
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其他交通费用 |
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其他商品和服务支出 |
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... |
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其他资本性支出 | 1.16 |
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办公设备购置 |
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专用设备购置 |
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... |
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表四 :2014年一般公共预算“三公”经费支出决算表 | |||
部门名称: | 单位:万元 | ||
项 目 | 决算数 | ||
合计 |
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1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 | 0 | ||
3、公务用车费 | 1.61 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1.61 | ||
(2)公务用车购置费 |
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第三部分
区编办部门2014年部门决算情况说明
一、收入决算总体情况
2014年收入决算57.396659 万元,其中:财政拨款57.396659 万元。
二、支出决算总体情况
1.按支出功能分类, 2014年支出决算57.10万元。(单位万元)一般公共预算资金(小计)57.40万元;一般公共服务支出57.10;工资福利支出40.43;商品和服务支出6.99;对个人和家庭的补助8.51。
2.按支出经济分类,(万元)工资福利支出40.43;基本工资12.34;津贴补贴 24.65;奖金3.43;对个人和家庭的补助 8.51。
三、一般公共预算支出情况
2014年部门决算中,一般公共预算支出57.10 万元。工资福利支出40.43;商品和服务支出6.99;对个人和家庭的补助8.51。